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用“內部控制”造句大全,內部控制造句

針對企業的內部控制制度,稽查人員要形成專門的工作底稿,全面記錄其瞭解和測試內控制度的過程。

加州公司在一份聲明中説,“被深深地抱歉”為突破口,並補充稱,自致力於改善它的內部控制

另一方面,良好的內部控制有助於經營者完成投資者的受託責任,實現公司治理目標。

第五十九條商業銀行應當按照有關規定,制定本行的業務規則,建立、健全本行的風險管理和內部控制制度。

在經濟高速發展的今天,特別是在新舊體制轉換過程中,經濟環境趨於複雜,一些單位內部控制薄弱、管理鬆弛的情況逐漸顯露出來。

但是傳統的看法是為了應對目前行業的動盪,對衝基金都需要強力的內部控制和合作者的守口如瓶。

內部控制造句

目前我國企業內部控制較為薄弱,主要原因是內控制度不完善、外部監督乏力等。

主計長負責保持充分的內部控制並編制會計賬簿和財務報表。

安然、世通等一系列財務舞弊和會計造假案件的發生,充分暴露了上市公司關鍵人物凌駕於內部控制之上,內部控制信息披露徒具形式等問題。

銀行監理者必須確認,銀行具備符合其業務*質和規模的妥適內部控制措施。

隨着國有銀行商業化程度的不斷提高,內部控制薄弱和內部管理缺失的矛盾越來越尖鋭,從近幾年商業銀行大要案頻發可窺一斑。

小企業的內部控制建設不可能面面俱到,也不能厚此薄彼,而應根據小企業的實際情況,因地制宜,有的放矢,有所取捨。

內部控制的角度,分析了內部控制在反傾銷重要環節中的預*、舉*、降税功能。

麥卡沃伊確信自己能從內部控制局面,但他失算了.

*蘇石油勘探局在對企業實施內部控制的過程中,發現和總結了遇到的難點問題、應對措施,為內控制度的進一步完善從實務的角度提出啟示。

其主要目標是,通過對可能被利用的信息系統弱點進行評估而建立一些強制需求,以此提高對財務報表的內部控制

近年來,我國*券市場出現的一系列財務舞弊案,主要原因也是因為上市公司內部控制的嚴重缺位與失靈。

完成內部控制自查問卷,並做為公司內部審計人員理流公司業務流程.

企業管理者存在着管理動力不足和淘空企業的現象,這在很大程度上是內部控制環境出了問題。

分析了建立健全內部控制制度的必要*,提出了完善內控制度和提高管理水平的具體措施。

中航油事件表明,公司治理結構和內部控制只有結合起來,才能有效的防範企業面臨的風險。

註冊會計師知悉對企業內部控制自我評價基準日內部控制有效*有重大負面影響的期後事項的,應當對財務報告內部控制發表否定意見。

*保監會從資產規模、公司治理、內部控制、誠信狀況、研究能力、市場地位等方面,對其進行評估並出具審核意見書。

商業得依其實際業務情形、會計事務之*質、內部控制及管理上之需要,釐訂其會計制度。

【中英文摘要】藉助陽泉市*採購中心的案例,分析了其招標採購方式下所採用的內部控制制度,針對其中存在的問題,提出有針對*的解決方案。

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