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用“审计”造句大全,审计造句

笔者认为,由“审计风暴”到“审计疲劳”的“审计悖论”,问题的发生与存在并不在审计本身,而在于审计之后的问责制度的缺失。

目前我国的基建项目审计主要是对基建项目进行预决算审计,从绩效审计的角度看,这是不够的。

现行审计质量问题是审计委托权配置失范的外部*表现。

加强审计工作是维护财经纪律的需要。

这可能是出于审计目的而需要的功能。

本业绩快报未经审计,期初数及上年同期数为上年审计数,尚未根据新会计准则要求进行调整。

经过层层选拔和严格评审,并经工委审核批准,审计署境外审计司二处处长张新芳同志荣获“*国家机关青年五四奖章”称号。

现在您应该有信心更深入地去探索审计功能,并为自己的环境创造新的审计过程和程序。

毕马威说,其审计报告不应再被作为依据。

恰恰因为所有这些信息都免于审计或监督。

国家审计审计长李金华近日指出,过去几年间随着国家加大绩效审计力度,*在有效利用资源和财政支出上取得了显著进展。

聘用中天运会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构.

介绍铁路计算机辅助审计系统中的会计帐薄审计子系统,内容包括:系统分析,系统主要功能,模块设计,技术难点解决方法以及运行效果等。

行政干预的风险在这里就演化成了潜在的审计风险,而一旦东窗事发,参与审计的注册会计师及其所在的会计师事务所就成了众矢之的,需要承担全部的审计风险。

在我国特殊的审计环境下,注册会计师审计的目标应定位于揭弊查错与验*会计报表的真实*与公允*。

在企业环境中收集审计报告时,我建议最好将所有报告都整理为一个电子邮件以便审查。

初步统计,今年1至11月,地方各级审计机关共完成了对17000多名党政干部和国有企业领导人员任期经济责任审计,为加强干部管理和监督提供了依据。

第二,在抽样数量和样本选择的盲目*,使审计人员不能令人信服地解释抽样审计的结果,也无法用这一结果来正确判断财务表报的总体特征,从而使审计人员对财务表报的评价难以自圆其说。

处理程序可以处理加密和解密、日志记录和审计等。

今天上午,常委会组成*员和与会的全国人大代表审议审计工作报告时,着重就如何解决“屡审屡犯”问题出谋划策。

另一种意见是雇用外部的财务管理会计公司对用于重建过程的资金进行*审计

根据专项交割审计的结果,将各方所持有的置换资产的过渡期损益相抵之后的差额在专项交割审计报告出具之日起30个工作日内向对方支付。

一般说来,在注册会计师未掌握报告公司弄虚作假的真凭实据情况下,不太可能出具与外勤审计结果不一致的审计报告,因为公司管理层会通过与注册会计师的交流来避免这一现象发现。

诸如此类的不正当竞争形同行业内的潜规则,只有少数人非法获利,却破坏了审计市场的正常秩序,也给审计执业埋下了极大的风险隐患,甚至于断送整个注册会计师事业。

首席审计员贝尔先生说。

本规定所称审计意见书、审计决定均为代拟稿。

正如考科瑞指出的那样,审查员并非审计员。

一些学者认为做内部审计会让一位审计师可以更了解顾客,进而提供更好的外部审计服务。

为系统审计维护一个查账索引和文档。

济南*审计审计师陈玉晋25年审计工程3200项,项项一锤定音;审减经费4亿多元,分分无可争议。

缓冲区大小的选择将在很大程度上影响审计的*能,因为可能要将很多记录写到审计日志中。

由国会支持、在立法监督中最具影响力的机关,要算以总审计师为首的审计总局。

陕西省安康市香溪洞风景名胜区管理局审计师。

该委员会已下令对全国范围的诸多投票站进行审计和重新计票。

司法会计学与会计学、审计学、法学、统计学都存在著紧密的联系,但也存在一些差别。

负责办理财政、税务的年检、年审工作.我们还有一个审计部,每半年审计一次,如果有问题也查得出来。

财务部的办事员做简单的书面工作,会计准备正式的报告,而审计人员检查会计的工作。

根据审计处收发文管理的具体流程,结合工作流的基本参考模型,对电子审计系统的收发文管理流程进行了设计和预定义。

但是,为了审计的目的,应用程序也需要知道用户是何时输入生日的。

金路集团年报显示,庄瑞兰和阳林,为金路集团2013年度审计报告的签字会计师。

为了保*业务连续*,必须对所有管理员和用户的活动进行审计,他们也必须认识到他们的活动会被审计

英国审计视察单位(aiu)认为,那些主要的公司“确实拥有其政策和程序用来支持审计质量”,但是仍需要进一步提高。

风险导向内部审计是内部审计发展的最新动向。

在2003年的全国审计工作会议上,李金华审计长明确指出,效益审计是更高层次的审计目标,是审计工作的发展方向。

现金是初出茅庐的新审计师所审计的第一个科目。

一般经济责任审计主要涉及领导干部,其关系网非常复杂,如果遇到一个左右逢源的领导,他将或明或暗左右审计部门的审计结论,给审计带来负面影响,导致审计失败。

而绩效评价作为管理审计的重要内容之一,一直是管理学和审计学研究的重点。

想想马萨诸塞州审计员的一系列的报告。

第九条注册会计师需要获取的审计*据的数量受错报风险的影响。

二零零一年,审计署署长提交了三份报告书,其中一份关乎上一财政年度*帐目的审核*,其余两份则是衡工量值式审计的结果。

*弯大学会计学士,美国依利诺大学香槟校区会计硕士,*内部审计师。

瓦特修正案并没有废除现有的禁止总署审计美联储的法律约束。

处理地方银行,税务局,统计局、工商局,审计局的关系,保*公司业务顺利地经营.

合资公司的财务帐册应每年一次由一个在*注册的会计事务所进行审计,报告需提交董事会会议审查。

及时建立内部审核计划和实施内部审计工作.

经济类审计人员对审计财务效益影响比较显著,但*背景都对审计质量的影响并不显著。

纵观世界审计史,人们对审计本质的计识大致有查帐论、过程论、经济监督论三种基本观点。

新的规定同样显示出审计和记帐的问题。

斯蒂尔目前打算用他的计算公式审计其他一些著名的英国演员。

欲收审计之功,理当重视后续工作,以“查审联动”,纪检、监察、司法等及时跟进。

满足这些需求的第一组工具是系统审计和基于主机的入侵检测。

2001年9月,渠县审计局受县人大常委会委派,对全县160多公里乡村标美路路基、路面工程进行竣工决算审计

另外,审计人员审计责任感不强,在审计中瞻前顾后,患得患失,淡化自己的职责,只求完成任务,不顾审计质量,加大了审计风险,降低了审计质量。

会计师事务所将不得兼营*券评估与审计业务.

通过对这一现象的博奕论分析,得出治理审计合谋的对策主要有:建立有效的内部治理结构、变审计费用的支付方式、强对经营者和审计人员的监督和处罚。

加强经济监审,实行项目效益审计,是实现危机矿山接替资源找矿战略成功的重要措施。

近年来,随着一系列会计造假舞弊案的揭露,出现了审计行业的诚信危机。

审计造句

用智慧创新审计工作,用制度规范审计行为,用廉政维护审计形象。

对财务效益审计子系统与工程造价审计子系统系统做了详细的系统分析及设计,并编制出财务效益审计部分子模块演示程序

曾任福建省审计厅基建审计处副处长、行政事业审计处副处长;福建省文化厅计财处兼文化经济处副处长;福建省文化厅计财处处长;福建省文化厅办公室主任。

注册会计师事务所提供的服务主要包括审计、所得税筹划与安排和管理咨询等。

我没有库存检查和帮助,使会计师的审计报告。

同时,承接“自治养老基金会”审计业务的审计人员必须持有上述三大会计团体所颁发的执业资质*书,以及相关的职业赔偿保险。

启动审计功能后,生成的审计记录被写入到一个缓冲区,然后刷新到磁盘上的一个审计文件中。

像最高审计委员会和总律师办公室等机构都在显示出新的威力。

一个内容审计选项,用来决定安全*策略计算是否在FM内完成。

为每个审计运行的审计类型日志。

但是收回审计报告是罕见的,更遑论是凝聚了十年的心血的一个审计报告。

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